Voltar

NOTA DE EMPENHO 2017NE00121

Favorecido

ROBERTH SILAS C.SOEIRO
R$ 143,00
 

CPF/CNPJ:

27930980359

Emissão:

10/11/2017

Plano Interno:

PRVC15BPMBA

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL MILITAR

Processo:

112/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Decimo Quinto Batalhão de Polícia Militar/Bac

Ação:

Prevenção e Restauração da Ordem Pública

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

AV.FRANCESES/VILA PALMEIRA S/N

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65035000

Descrição

DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM P/ SAO LUIS-MA,NO DIA 02/02/2017,DEVENDO RETORNAR 03/02/2017,PARA REALIZAR UM TREINAMENTO COM A REPRESENTANTE DA EMPRESA TICKET LOG, CONFORME NOTA BEI N. 28019/17-P/1-15. B

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00121 10/11/2017 143,00 143,00 143,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM P/ SAO LUIS-MA,NO DIA 02/02/2017,DEVENDO RETORNAR 03/02/2017,PARA REALIZAR UM TREINAMENTO COM A REPRESENTANTE DA EMPRESA TICKET LOG, CONFORME NOTA BEI N. 28019/17-P/1-15. B
2017NE00121 10/11/2017 143,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510108)
2017NL00266 21/11/2017 0,00 143,00 0,00
PAGAMENTO (700107)
2017OB00128 24/11/2017 0,00 0,00 143,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705107)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06112 OB - 2017OB00128 MOTIVO OB crd.BB - CPF/CNPJ n-o confere 25112017
2017NS00013 24/11/2017 0,00 0,00 -143,00
PAGAMENTO (700107)
2017OB00212 14/12/2017 0,00 0,00 143,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

,