Voltar

NOTA DE EMPENHO 2017NE00169

Favorecido

EUNICE LIRA DE ALMEIDA
R$ 266,00
 

CPF/CNPJ:

03629606318

Emissão:

16/11/2017

Plano Interno:

PRVC15BPMBA

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL MILITAR

Processo:

160/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Decimo Quinto Batalhão de Polícia Militar/Bac

Ação:

Prevenção e Restauração da Ordem Pública

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

RUA B, N. 11, VILA SAO JOAO

Municipio:

BACABAL

Estado:

MA

CEP:

65700000

Descrição

DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM PARA CIDADEDE VITORINO FREIRE-MA, DODIA 20 A 21/11/17, PARA PARTICIPAR DA OPERACAO CERCO TOTAL, DEVENDO RETORNAR 22/11/17, CONFORME NOTAPARA BEI N. 566890/2017-P/1-15 BPM,

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00169 16/11/2017 266,00 266,00 266,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM PARA CIDADEDE VITORINO FREIRE-MA, DODIA 20 A 21/11/17, PARA PARTICIPAR DA OPERACAO CERCO TOTAL, DEVENDO RETORNAR 22/11/17, CONFORME NOTAPARA BEI N. 566890/2017-P/1-15 BPM,
2017NE00169 16/11/2017 266,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510108)
2017NL00358 13/12/2017 0,00 266,00 0,00
PAGAMENTO (700107)
2017OB00173 14/12/2017 0,00 0,00 266,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705107)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06141 OB - 2017OB00173 MOTIVO OB crd.BB - Cta. benef. n-o localizada 15122017
2017NS00015 14/12/2017 0,00 0,00 -266,00
PAGAMENTO (700107)
2017OB00213 20/12/2017 0,00 0,00 266,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

,