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NOTA DE EMPENHO 2017NE00005

Favorecido

HERISSON DE MORAES MOUZINHO
R$ 346,00
 

CPF/CNPJ:

66444616387

Emissão:

19/05/2017

Plano Interno:

RESGATE0001

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL MILITAR

Processo:

0108625/2017

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Quinto Grupamento Bombeiro Militar/Caxias

Ação:

Resgate e Salvamento

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

AV JUAZEIRO DO NORTE, N. 18 VILA SAO LUIS

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65058110

Descrição

PAGAMENTO DE DIARIA PAR CUSTEIO DE DESPESAS NA VIAGEM DO MAJ BM HERISSONPARA SAO LUIS AFIM DE TRATAR DE ASSUNTO INERENTE AO 5BBM JUNTO AO CMT/CBBMA DOS DIAS 14/02 A 15/02

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00005 19/05/2017 346,00 346,00 346,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA PAR CUSTEIO DE DESPESAS NA VIAGEM DO MAJ BM HERISSONPARA SAO LUIS AFIM DE TRATAR DE ASSUNTO INERENTE AO 5BBM JUNTO AO CMT/CBBMA DOS DIAS 14/02 A 15/02
2017NE00005 19/05/2017 346,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510108)
2017NL00005 19/05/2017 0,00 346,00 0,00
PAGAMENTO (700107)
2017OB00005 19/05/2017 0,00 0,00 346,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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