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NOTA DE EMPENHO 2017NE00049

Favorecido

PAULO ALBUQUERQUE FRANCO
R$ 1.296,00
 

CPF/CNPJ:

64991695368

Emissão:

02/11/2017

Plano Interno:

SALVAMAR001

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL MILITAR

Processo:

0259157/2017

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Quinto Grupamento Bombeiro Militar/Caxias

Ação:

Resgate e Salvamento

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

AV DOS PORTUGUESES, S/N., BACANGA

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

AM

CEP:

65085580

Descrição

PAGAMENTO DE DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM DO 3 SGT BM P. ALBUQUERQUE PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO NACIONAL DE BOMBEIROS 2017NA CIDADE DE JOAO PESSOA , PARNAIBA DE 07 A 10 DE NOVAMBRO DE 2017, SEGUNDO PROCESSO 0

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00049 02/11/2017 1.296,00 1.296,00 1.296,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM DO 3 SGT BM P. ALBUQUERQUE PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO NACIONAL DE BOMBEIROS 2017NA CIDADE DE JOAO PESSOA , PARNAIBA DE 07 A 10 DE NOVAMBRO DE 2017, SEGUNDO PROCESSO 0
2017NE00049 02/11/2017 1.296,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510108)
2017NL00080 08/11/2017 0,00 1.296,00 0,00
PAGAMENTO (700107)
2017OB00046 08/11/2017 0,00 0,00 1.296,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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