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NOTA DE EMPENHO 2017NE00017

Favorecido

LEANDRO AUGUSTO DE OLIVEIRA
R$ 459,00
 

CPF/CNPJ:

02217990365

Emissão:

23/05/2017

Plano Interno:

RESGATE0001

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL MILITAR

Processo:

0108834/2017

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Quinto Grupamento Bombeiro Militar/Caxias

Ação:

Resgate e Salvamento

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

AV DOS PORTUGUESES, S/N, BACANGA

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65085580

Descrição

PAGAMENTO DE DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM DO 2 TEN QOCBM LEANDRO NA VIAGE M PARA SAO LUIS PARA PARATICIPAR DE TREINAMENTOS INERENTE AO SISTEMA INTEGRADO DO SERVICO DE ATIVIDADES TECNICAS DE 08/02 A 10/02.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00017 23/05/2017 459,00 459,00 459,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM DO 2 TEN QOCBM LEANDRO NA VIAGE M PARA SAO LUIS PARA PARATICIPAR DE TREINAMENTOS INERENTE AO SISTEMA INTEGRADO DO SERVICO DE ATIVIDADES TECNICAS DE 08/02 A 10/02.
2017NE00017 23/05/2017 459,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510108)
2017NL00017 23/05/2017 0,00 459,00 0,00
PAGAMENTO (700107)
2017OB00017 23/05/2017 0,00 0,00 459,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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