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NOTA DE EMPENHO 2017NE00025

Favorecido

ANDRE SILVA LEITE
R$ 306,00
 

CPF/CNPJ:

01803559373

Emissão:

25/05/2017

Plano Interno:

RESGATE0001

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL MILITAR

Processo:

0114724/2017

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Quinto Grupamento Bombeiro Militar/Caxias

Ação:

Resgate e Salvamento

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

AV. DOS PORTUGUESES S/N. BACANGA

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65085580

Descrição

PAGAMENTO DE DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS NA VIAGEM DO 1 TEN QOCBM LEITEPARA SAO LUIS AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DA SECAO FINANCEIRA DO 5BBM NO QCB/CBMMA NOS DIAS DE 25/05/ A 26/05.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00025 25/05/2017 306,00 306,00 306,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS NA VIAGEM DO 1 TEN QOCBM LEITEPARA SAO LUIS AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DA SECAO FINANCEIRA DO 5BBM NO QCB/CBMMA NOS DIAS DE 25/05/ A 26/05.
2017NE00025 25/05/2017 306,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510108)
2017NL00025 25/05/2017 0,00 306,00 0,00
PAGAMENTO (700107)
2017OB00025 25/05/2017 0,00 0,00 306,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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