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NOTA DE EMPENHO 2017NE00038

Favorecido

TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
R$ 0,00
 

CPF/CNPJ:

03506307000157

Emissão:

15/09/2017

Plano Interno:

PRVC10CIPED

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

038/2017

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Décimo Nono Batalhão da Polícia Militar/Pedre

Ação:

Prevenção e Restauração da Ordem Pública

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

FIM DE CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TAXA DE SERVICO(COMBUSTIVEL E PECAS) DO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME OFICIO N. 094/ 2017-P/4-19. BPM.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00038 15/09/2017 19.186,34 0,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: FIM DE CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TAXA DE SERVICO(COMBUSTIVEL E PECAS) DO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME OFICIO N. 094/ 2017-P/4-19. BPM.
2017NE00038 15/09/2017 19.186,34 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: FIM DE CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TAXA DE SERVICO(COMBUSTIVEL E PECAS)DO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME OFICIO N. 094/17P/4-19. BPM.
2017NE00045 25/09/2017 -19.186,34 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515110)
2017NL00057 15/09/2017 0,00 -19.186,34 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL00050 15/09/2017 0,00 19.186,34 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB00039 15/09/2017 0,00 0,00 19.186,34
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: CANCELAMENTO DEVIDO A ERRO NO PREENCHIMENTO DO PLANO INTERNO NO ATO DA CONCEFCAO DO EMPENHO.
2017GR00001 25/09/2017 0,00 0,00 -19.186,34

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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