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NOTA DE EMPENHO 2017NE00005

Favorecido

MARIA DE JESUS S FERNANDES
R$ 1.221,00
 

CPF/CNPJ:

41385550000153

Emissão:

28/04/2017

Plano Interno:

GESTCUSTBM1

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

MATERIAL DE CONSUMO

Processo:

90494/2017

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Quarto Grupamento de Bombeiro Militar/Balsas

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

ALFINETE PARA MAPA MEDINDO 20MM BANDEJA EM POTRA PAPEL A-4 EM ACRLICO CRISTAL, NO TAMANHO 2MM UNICA FACE ENVELOPE EM PAPEL PARDO, NA GRAMATURA DE 750 G/M2, MEDINDO 22

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00005 28/04/2017 1.221,00 1.221,00 1.221,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ALFINETE PARA MAPA MEDINDO 20MM BANDEJA EM POTRA PAPEL A-4 EM ACRLICO CRISTAL, NO TAMANHO 2MM UNICA FACE ENVELOPE EM PAPEL PARDO, NA GRAMATURA DE 750 G/M2, MEDINDO 22
2017NE00005 28/04/2017 1.221,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00023 28/04/2017 0,00 5,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00023 28/04/2017 0,00 60,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00023 28/04/2017 0,00 10,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00023 28/04/2017 0,00 7,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00024 28/04/2017 0,00 8,40 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00024 28/04/2017 0,00 24,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00024 28/04/2017 0,00 24,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00024 28/04/2017 0,00 13,20 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00025 28/04/2017 0,00 12,60 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00025 28/04/2017 0,00 12,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00025 28/04/2017 0,00 15,20 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00025 28/04/2017 0,00 7,20 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00026 28/04/2017 0,00 19,60 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00026 28/04/2017 0,00 25,60 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00026 28/04/2017 0,00 5,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00026 28/04/2017 0,00 6,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00027 28/04/2017 0,00 84,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00027 28/04/2017 0,00 7,60 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00027 28/04/2017 0,00 3,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00027 28/04/2017 0,00 20,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00028 28/04/2017 0,00 15,60 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00028 28/04/2017 0,00 10,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00028 28/04/2017 0,00 20,40 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00028 28/04/2017 0,00 220,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00029 28/04/2017 0,00 540,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00029 28/04/2017 0,00 1,60 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00029 28/04/2017 0,00 44,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB00006 28/04/2017 0,00 0,00 1.221,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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