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NOTA DE EMPENHO 2017NE00049

Favorecido

SERGIO DUTRA CUTRIM
R$ 865,00
 

CPF/CNPJ:

52907317334

Emissão:

28/06/2017

Plano Interno:

PRVC5CIACAI

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL MILITAR

Processo:

045

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Vigésimo Sexto Batalhão de Polícia Militar de

Ação:

Prevenção e Restauração da Ordem Pública

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

AV.JERONIMO DE ALBUQUERQUE, S/N CALHAU

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

CONCESSAO DE PAGAMENTO DEDIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE DESLOCAMENTO E PERMANENCIA NAS CIDADES SEDFES DE DPM DESTA UNIDADE SERVICO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO (SAO PEDRO DA AGUA BRANCA E CIDADELANDIA).

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00049 28/06/2017 865,00 865,00 865,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONCESSAO DE PAGAMENTO DEDIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE DESLOCAMENTO E PERMANENCIA NAS CIDADES SEDFES DE DPM DESTA UNIDADE SERVICO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO (SAO PEDRO DA AGUA BRANCA E CIDADELANDIA).
2017NE00049 28/06/2017 865,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510108)
2017NL00054 28/06/2017 0,00 865,00 0,00
PAGAMENTO (700107)
2017OB00043 28/06/2017 0,00 0,00 865,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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