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NOTA DE EMPENHO 2017NE00191

Favorecido

NAARA KYRA LISANDRA LIMA DE AQUINO
R$ 133,00
 

CPF/CNPJ:

02297551355

Emissão:

30/10/2017

Plano Interno:

PRVC11BPMTI

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL MILITAR

Processo:

256373/2017.

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Décimo Primeiro Batalhão de Polícia Militar/T

Ação:

Prevenção e Restauração da Ordem Pública

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

RUA DO SOL, SN, COHAB

Municipio:

PRESIDENTE DUTRA

Estado:

MA

CEP:

65760000

Descrição

CONF PROC 256373/2017 01 DIARIA VIAGEM A MATOESE PARNARAMA A FIM DE FAZER CONFERENCIA DO MATERIALE ARMAMENTO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00191 30/10/2017 133,00 133,00 133,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONF PROC 256373/2017 01 DIARIA VIAGEM A MATOESE PARNARAMA A FIM DE FAZER CONFERENCIA DO MATERIALE ARMAMENTO.
2017NE00191 30/10/2017 133,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510108)
2017NL00196 30/10/2017 0,00 133,00 0,00
PAGAMENTO (700107)
2017OB00191 30/10/2017 0,00 0,00 133,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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