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NOTA DE EMPENHO 2017NE00198

Favorecido

IGOR VIEIRA DE SOUSA
R$ 306,00
 

CPF/CNPJ:

00255819374

Emissão:

06/11/2017

Plano Interno:

PRVC11BPMTI

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL MILITAR

Processo:

261977/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Décimo Primeiro Batalhão de Polícia Militar/T

Ação:

Prevenção e Restauração da Ordem Pública

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

AV. JERONIMO DE ALBUQUERQUE S/N CALHAU

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

CONF PROC 261977/2017 02 DIARIAS VIAGEM A MATOES E PARNARAMA A FIM DE COMANDAR OPERACAO EM VIRTUDE DO PERIODO DE PAGAMENTO BANCARIO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00198 06/11/2017 306,00 306,00 306,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONF PROC 261977/2017 02 DIARIAS VIAGEM A MATOES E PARNARAMA A FIM DE COMANDAR OPERACAO EM VIRTUDE DO PERIODO DE PAGAMENTO BANCARIO.
2017NE00198 06/11/2017 306,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510108)
2017NL00203 06/11/2017 0,00 306,00 0,00
PAGAMENTO (700107)
2017OB00198 06/11/2017 0,00 0,00 306,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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