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NOTA DE EMPENHO 2017NE00055

Favorecido

S.C. VIANA COMERCIO
R$ 7.126,00
 

CPF/CNPJ:

09633385000107

Emissão:

05/05/2017

Plano Interno:

PRVC5BPMBAR

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

MATERIAL DE CONSUMO

Processo:

90777/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Quinto Batalhão Polícia Militar/Barra Corda

Ação:

Prevenção e Restauração da Ordem Pública

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

RUA RENERAL ARTUR TEIXEIRA DE CARVALHO, 233.

Municipio:

BARRA DO CORDA

Estado:

MA

CEP:

65950000

Descrição

TIJOLO COM 06 FUROS (9 X 14 X 19CM), EM PARA ALVENARIA DE VEDACAO (BLOCO CERAMICO) CIMENTO SACO COM 50 KG, NA COR CINZA, SECAGEM RAPIDA, TIPO PO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00055 05/05/2017 7.126,00 7.126,00 7.126,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TIJOLO COM 06 FUROS (9 X 14 X 19CM), EM PARA ALVENARIA DE VEDACAO (BLOCO CERAMICO) CIMENTO SACO COM 50 KG, NA COR CINZA, SECAGEM RAPIDA, TIPO PO
2017NE00055 05/05/2017 7.126,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00134 08/05/2017 0,00 1.050,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00134 08/05/2017 0,00 1.200,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00134 08/05/2017 0,00 320,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00134 08/05/2017 0,00 190,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00135 08/05/2017 0,00 175,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00135 08/05/2017 0,00 560,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00135 08/05/2017 0,00 100,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00135 08/05/2017 0,00 230,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00136 08/05/2017 0,00 155,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00136 08/05/2017 0,00 110,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00136 08/05/2017 0,00 50,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00136 08/05/2017 0,00 57,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00137 08/05/2017 0,00 960,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00137 08/05/2017 0,00 26,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00137 08/05/2017 0,00 63,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00137 08/05/2017 0,00 51,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00138 08/05/2017 0,00 63,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00138 08/05/2017 0,00 49,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00138 08/05/2017 0,00 14,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00138 08/05/2017 0,00 129,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00139 08/05/2017 0,00 52,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00139 08/05/2017 0,00 150,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00139 08/05/2017 0,00 280,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00139 08/05/2017 0,00 4,75 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00140 08/05/2017 0,00 2,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00140 08/05/2017 0,00 7,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00140 08/05/2017 0,00 17,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00140 08/05/2017 0,00 5,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00141 08/05/2017 0,00 3,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00141 08/05/2017 0,00 15,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00141 08/05/2017 0,00 35,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00141 08/05/2017 0,00 4,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00142 08/05/2017 0,00 3,25 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00142 08/05/2017 0,00 3,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00142 08/05/2017 0,00 2,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00142 08/05/2017 0,00 17,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00143 08/05/2017 0,00 27,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00143 08/05/2017 0,00 45,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00143 08/05/2017 0,00 25,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00143 08/05/2017 0,00 20,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00144 08/05/2017 0,00 55,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00144 08/05/2017 0,00 170,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00144 08/05/2017 0,00 345,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00144 08/05/2017 0,00 126,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00145 08/05/2017 0,00 25,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00145 08/05/2017 0,00 130,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB00067 09/05/2017 0,00 0,00 7.126,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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