Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2017NE00116
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SAO PEDRO DA AGUA BRANCA, EM OPERACAO, A SERVICO DA UNIDADE, CONFORME BEI 018/2017 |
399,00 | 399,00 | 399,00 |
Totais: | 399,00 | 399,00 | 399,00 |
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