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NOTA DE EMPENHO 2017NE00817

Favorecido

CARLOS DAVID VEIGA FRANCA
R$ 153,00
 

CPF/CNPJ:

86961209300

Emissão:

04/09/2017

Plano Interno:

COSCIP00001

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL MILITAR

Processo:

208511/17

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Corpo de Bombeiros Militar

Ação:

Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico

Fonte:

RECURS.DE SERV. CONTRA INCENDIO E PANICO

Endereço:

AV DOS PORTUGUESES, S/N. BACANGA

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65085580

Descrição

PAGAMENTO DE DIARIAS PARAPESSOAL MILITAR DENTRO DOESTADO REFERENTE A VIAGEMPARA A CIDADE DE ITAPECU-RU MIRIM CONFORME BG N. '94/2017/CBMMA.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00817 04/09/2017 153,00 153,00 153,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARAPESSOAL MILITAR DENTRO DOESTADO REFERENTE A VIAGEMPARA A CIDADE DE ITAPECU-RU MIRIM CONFORME BG N. '94/2017/CBMMA.
2017NE00817 04/09/2017 153,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515108)
2017NL01284 04/09/2017 0,00 -133,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510108)
2017NL01262 04/09/2017 0,00 133,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510108)
2017NL01285 04/09/2017 0,00 153,00 0,00
PAGAMENTO (700107)
2017OB00762 04/09/2017 0,00 0,00 153,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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