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NOTA DE EMPENHO 2017NE00399

Favorecido

JOEL CORREA LIMA
R$ 2.574,00
 

CPF/CNPJ:

48863726353

Emissão:

17/05/2017

Plano Interno:

COSCIP00001

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL MILITAR

Processo:

106822/17

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Corpo de Bombeiros Militar

Ação:

Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico

Fonte:

RECURS.DE SERV. CONTRA INCENDIO E PANICO

Endereço:

VIA LOCAL 210 QDA 209 CASA 23

Municipio:

SAO LUIS FONE 232 5330

Estado:

MA

CEP:

00065085

Descrição

PAGAMENTO DE DIARIAS PARAPESSOAL MILITAR DENTRO DOESTADO VIAGEM PARA A CIDADE DE TIMON-MA PARA CURSODE MERGULHO DE SEGURANCA PUBLICA. CONFORME BG N. 045/2017/CBMMA.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00399 17/05/2017 2.574,00 2.574,00 2.574,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARAPESSOAL MILITAR DENTRO DOESTADO VIAGEM PARA A CIDADE DE TIMON-MA PARA CURSODE MERGULHO DE SEGURANCA PUBLICA. CONFORME BG N. 045/2017/CBMMA.
2017NE00399 17/05/2017 2.574,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510108)
2017NL00712 17/05/2017 0,00 2.574,00 0,00
PAGAMENTO (700107)
2017OB00329 17/05/2017 0,00 0,00 2.574,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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