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NOTA DE EMPENHO 2017NE01010

Favorecido

MARCOS ANDRE GOMES VERA
R$ 3.101,01
 

CPF/CNPJ:

48358959320

Emissão:

18/10/2017

Plano Interno:

GESTPESBMM1

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

Processo:

245340/2017

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Corpo de Bombeiros Militar

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

AV CINCO QD 62 CASA 32

Municipio:

SAO LUIS FONE 098 231 5330

Estado:

MA

CEP:

00065085

Descrição

PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAL MILITAR, CONFORME PRO-CESSO N. 245340/2017.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE01010 18/10/2017 3.101,21 3.101,01 3.101,01
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAL MILITAR, CONFORME PRO-CESSO N. 245340/2017.
2017NE01010 18/10/2017 3.101,21 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DA 2017NE01010 'EM VIRTUDE DE ERRO NA CONTABILIZACAO.
2017NE01298 31/12/2017 -0,20 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2017NL01618 18/10/2017 0,00 3.101,01 0,00
PAGAMENTO (700299)
2017OB00896 07/11/2017 0,00 0,00 3.101,01

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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+

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