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NOTA DE EMPENHO 2017NE00448

Favorecido

TICKET SERVICOS S/A
R$ 551.163,52
 

CPF/CNPJ:

47866934000174

Emissão:

20/06/2017

Plano Interno:

SALVAMAR001

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

137535/17

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Corpo de Bombeiros Militar

Ação:

Resgate e Salvamento

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DO CBMMA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2017. FATURA N. 566990.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00448 20/06/2017 551.163,52 551.163,52 551.163,52
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DO CBMMA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2017. FATURA N. 566990.
2017NE00448 20/06/2017 551.163,52 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL00802 20/06/2017 0,00 551.163,52 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB00417 22/06/2017 0,00 0,00 551.163,52

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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