Voltar

NOTA DE EMPENHO 2017NE00430

Favorecido

ERNESTO LUIS DE F DE SOUSA
R$ 1.572,00
 

CPF/CNPJ:

43762263353

Emissão:

12/06/2017

Plano Interno:

COSCIP00001

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL MILITAR

Processo:

132559/17

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Corpo de Bombeiros Militar

Ação:

Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico

Fonte:

RECURS.DE SERV. CONTRA INCENDIO E PANICO

Endereço:

RUA DA GLORIA 35

Municipio:

SAO LUIS (098) 232 6872

Estado:

MA

CEP:

00065020

Descrição

PAGAMENTO DE DIARIAS PARAPESSOAL MILITAR FORA DO 'ESTADO REFERENTE A VIAGEMPARA A CIDADE DE FOZ DO IGUACU-PR PARA A REUNIAO 'DA COMISSAO DE PROTECAO 'DA AMAZONIA LEGAL-COPAL 'DE ACORDO COM A NOTA N. '34/2017/GAB

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00430 12/06/2017 1.572,00 1.572,00 1.572,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARAPESSOAL MILITAR FORA DO 'ESTADO REFERENTE A VIAGEMPARA A CIDADE DE FOZ DO IGUACU-PR PARA A REUNIAO 'DA COMISSAO DE PROTECAO 'DA AMAZONIA LEGAL-COPAL 'DE ACORDO COM A NOTA N. '34/2017/GAB
2017NE00430 12/06/2017 1.572,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510108)
2017NL00749 12/06/2017 0,00 1.572,00 0,00
PAGAMENTO (700107)
2017OB00379 12/06/2017 0,00 0,00 1.572,00
PAGAMENTO (700107)
2017OB00389 12/06/2017 0,00 0,00 1.572,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705107)
Descrição: CANCELAMENTO DE ORDEM BANCARIA
2017GR00004 12/06/2017 0,00 0,00 -1.572,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705107)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05883 OB - 2017OB00379 MOTIVO OB cancelada por comando 15062017
2017NS00008 12/06/2017 0,00 0,00 -1.572,00
PAGAMENTO (530238)
Descrição:
2017NL02077 31/12/2017 0,00 0,00 1.572,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

,