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NOTA DE EMPENHO 2017NE00485

Favorecido

JOAO BATISTA FREITAS MUNIZ E OU
R$ 1.215,66
 

CPF/CNPJ:

42845840306

Emissão:

11/07/2017

Plano Interno:

GESTPESBMM1

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR

Processo:

136297/17

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Corpo de Bombeiros Militar

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

RUA ALBERTO OLIVEIRA NR 359

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

00065000

Descrição

PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAL MILITAR CONFORME ART. 38, 39 INCISOS I, II, ART40, INCISOS I, II DA LEI N. 4175, DE 20 DE JUNHO 'DE 1980.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00485 11/07/2017 1.215,66 1.215,66 1.215,66
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAL MILITAR CONFORME ART. 38, 39 INCISOS I, II, ART40, INCISOS I, II DA LEI N. 4175, DE 20 DE JUNHO 'DE 1980.
2017NE00485 11/07/2017 1.215,66 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2017NL00866 11/07/2017 0,00 1.215,66 0,00
PAGAMENTO (700299)
2017OB00544 18/07/2017 0,00 0,00 1.215,66

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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