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NOTA DE EMPENHO 2017NE00105

Favorecido

ELIU SOUSA GRAGA
R$ 143,00
 

CPF/CNPJ:

42787505368

Emissão:

05/04/2017

Plano Interno:

COSCIP00001

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL MILITAR

Processo:

65185/2017

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Corpo de Bombeiros Militar

Ação:

Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico

Fonte:

RECURS.DE SERV. CONTRA INCENDIO E PANICO

Endereço:

RUA QUINTAS DOS MACHADOS, 37 JORDOA

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65043290

Descrição

PAGAMENTO DE DIARIA PARAPESSOAL MILITAR DENTRO DOESTADO, CONFORM PUBLICA-CAO EM BG N.034 DE 24/03/2017.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00105 05/04/2017 143,00 143,00 143,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA PARAPESSOAL MILITAR DENTRO DOESTADO, CONFORM PUBLICA-CAO EM BG N.034 DE 24/03/2017.
2017NE00105 05/04/2017 143,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510108)
2017NL00387 05/04/2017 0,00 143,00 0,00
PAGAMENTO (700107)
2017OB00082 05/04/2017 0,00 0,00 143,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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