CPF/CNPJ:
26176674000135
Emissão:
14/12/2017
Plano Interno:
RESGATE0001
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
298117/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Resgate e Salvamento
Fonte:
CONVENIO N.003/2008
ACIDO MURIATICO, PARA LIMPEZA, EM EMBALAGEM PLASTICA COM 1000ML AGUA SANITARIA LIQUIDA, COM HIPOCLORITO DE SODIO, PARA ROMVER MANCHAS BALDE EM PLASTICO RESISTENTE, COM ALCA, CAPACIDADE PARA 20 LI
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2017NE01251 | 14/12/2017 | 28.022,10 | 28.022,10 | 28.022,10 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ACIDO MURIATICO, PARA LIMPEZA, EM EMBALAGEM PLASTICA COM 1000ML AGUA SANITARIA LIQUIDA, COM HIPOCLORITO DE SODIO, PARA ROMVER MANCHAS BALDE EM PLASTICO RESISTENTE, COM ALCA, CAPACIDADE PARA 20 LI
|
2017NE01251 | 14/12/2017 | 28.022,10 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL01923 | 19/12/2017 | 0,00 | 277,60 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL01923 | 19/12/2017 | 0,00 | 555,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL01923 | 19/12/2017 | 0,00 | 285,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL01923 | 19/12/2017 | 0,00 | 5.495,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL01924 | 19/12/2017 | 0,00 | 8.235,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL01924 | 19/12/2017 | 0,00 | 3.066,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL01924 | 19/12/2017 | 0,00 | 70,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL01924 | 19/12/2017 | 0,00 | 180,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL01925 | 19/12/2017 | 0,00 | 58,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL01925 | 19/12/2017 | 0,00 | 360,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL01925 | 19/12/2017 | 0,00 | 130,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL01925 | 19/12/2017 | 0,00 | 85,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL01926 | 19/12/2017 | 0,00 | 850,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL01926 | 19/12/2017 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL01926 | 19/12/2017 | 0,00 | 1.380,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL01926 | 19/12/2017 | 0,00 | 560,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL01927 | 19/12/2017 | 0,00 | 2.250,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL01927 | 19/12/2017 | 0,00 | 177,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
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2017NL01927 | 19/12/2017 | 0,00 | 675,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
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2017NL01927 | 19/12/2017 | 0,00 | 529,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
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2017NL01928 | 19/12/2017 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
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2017NL01928 | 19/12/2017 | 0,00 | 1.204,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB01098 | 19/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 28.022,10 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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