Voltar

NOTA DE EMPENHO 2017NE00694

Favorecido

F.C.MORAIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
R$ 27.206,56
 

CPF/CNPJ:

07133984000128

Emissão:

01/08/2017

Plano Interno:

GESTCUSTBM1

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

Processo:

170526/17

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Corpo de Bombeiros Militar

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

PAGAMENTO DE DESPESAS COMSERVICO DE MARCACAO E RE-MARCACAO DE PASSAGENS AE-REAS PARA O CBMMA CONFOR-ME CONTRATO N. 05/2017/CBMMA.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00694 01/08/2017 27.206,56 27.206,56 27.206,56
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESAS COMSERVICO DE MARCACAO E RE-MARCACAO DE PASSAGENS AE-REAS PARA O CBMMA CONFOR-ME CONTRATO N. 05/2017/CBMMA.
2017NE00694 01/08/2017 27.206,56 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510082)
2017NL01118 01/08/2017 0,00 27.206,56 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB00653 03/08/2017 0,00 0,00 27.206,56

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

,