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NOTA DE EMPENHO 2017NE00425

Favorecido

OI MOVEL S/A
R$ 602,62
 

CPF/CNPJ:

05423963000111

Emissão:

30/05/2017

Plano Interno:

GESTCUSTBM1

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

119629/17

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Corpo de Bombeiros Militar

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA MO-'VEL PARA O CBMMA, CONFOR-ME FATURA N. 783234763 REFERENTE AO PERIODO DE 13/04/2017 A 13/05/2017.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00425 30/05/2017 602,62 602,62 602,62
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA MO-'VEL PARA O CBMMA, CONFOR-ME FATURA N. 783234763 REFERENTE AO PERIODO DE 13/04/2017 A 13/05/2017.
2017NE00425 30/05/2017 602,62 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL00759 13/06/2017 0,00 602,62 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB00401 14/06/2017 0,00 0,00 602,62
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05891 OB - 2017OB00401 MOTIVO OB cancelada por comando 22062017
2017NS00010 14/06/2017 0,00 0,00 -602,62
PAGAMENTO (700214)
2017OB00403 19/06/2017 0,00 0,00 602,62
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: CANCELAMENTO DE ORDEM BANCARIA EM VIRTUDE DE ERRO NO DOMICILIO BANCARIO EMITENTE.
2017GR00005 19/06/2017 0,00 0,00 -602,62
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2017NL02076 31/12/2017 0,00 0,00 602,62

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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