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NOTA DE EMPENHO 2017NE00185

Favorecido

OI MOVEL S/A
R$ 668,60
 

CPF/CNPJ:

05423963000111

Emissão:

11/04/2017

Plano Interno:

COSCIP00001

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

77293/17

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Corpo de Bombeiros Militar

Ação:

Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico

Fonte:

RECURS.DE SERV. CONTRA INCENDIO E PANICO

Descrição

PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA MO-'VEL PARA O CBMMA REFEREN-TE AO MES 01/2017, FATURAN. 748317331.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00185 11/04/2017 668,60 668,60 668,60
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA MO-'VEL PARA O CBMMA REFEREN-TE AO MES 01/2017, FATURAN. 748317331.
2017NE00185 11/04/2017 668,60 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL00483 11/04/2017 0,00 668,60 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB00166 11/04/2017 0,00 0,00 668,60

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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