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NOTA DE EMPENHO 2017NE00617

Favorecido

NATALIA HELENA MOURA VAL QUINTAN
R$ 459,00
 

CPF/CNPJ:

02768426342

Emissão:

18/07/2017

Plano Interno:

DEFESACIVI1

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL MILITAR

Processo:

164407/17

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Corpo de Bombeiros Militar

Ação:

SERVICOS DE DEFESA CIVIL

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

AV DOS PORTUGUESES, S/N, BACANGA

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65085580

Descrição

PAGAMENTO DE DIARIAS PARAPESSOAL MILITAR REFERENTEA VIAGEM DA CARAVANA DO 'GOVERNO DO ESTADO DO MARANHAO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00617 18/07/2017 459,00 459,00 459,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARAPESSOAL MILITAR REFERENTEA VIAGEM DA CARAVANA DO 'GOVERNO DO ESTADO DO MARANHAO.
2017NE00617 18/07/2017 459,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510108)
2017NL01001 18/07/2017 0,00 459,00 0,00
PAGAMENTO (700107)
2017OB00569 19/07/2017 0,00 0,00 459,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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