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NOTA DE EMPENHO 2017NE00128

Favorecido

ADRIAN FERREIRA SANTOS
R$ 429,00
 

CPF/CNPJ:

00356112357

Emissão:

05/04/2017

Plano Interno:

COSCIP00001

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL MILITAR

Processo:

65855/2017

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Corpo de Bombeiros Militar

Ação:

Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico

Fonte:

RECURS.DE SERV. CONTRA INCENDIO E PANICO

Endereço:

RUA DA MANGUEIRA, 64 SAO CRISTOVAO

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65055320

Descrição

PAGAMENTO DE DIARIA PARAPESSOAL MILITAR DENTRO DOESTADO, VIAGEM COM DESTI-NO A CIDADE DE GUIMARAES-MA DA BANDA DE MUSICA PA-RA REALIZAREM TOCATA NOANIVERSARIO DA REFERIDACIDADE.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00128 05/04/2017 429,00 429,00 429,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA PARAPESSOAL MILITAR DENTRO DOESTADO, VIAGEM COM DESTI-NO A CIDADE DE GUIMARAES-MA DA BANDA DE MUSICA PA-RA REALIZAREM TOCATA NOANIVERSARIO DA REFERIDACIDADE.
2017NE00128 05/04/2017 429,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510108)
2017NL00410 05/04/2017 0,00 429,00 0,00
PAGAMENTO (700107)
2017OB00105 05/04/2017 0,00 0,00 429,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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