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NOTA DE EMPENHO 2017NE02065

Favorecido

ROBERTO VALE
R$ 2.860,00
 

CPF/CNPJ:

45225893368

Emissão:

26/07/2017

Plano Interno:

ADMGESTPMMA

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL MILITAR

Processo:

157432/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Polícia Militar do Estado

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

RUA 18 QUADRA.33 C/N.24 - CONJ.BEQUIMAO

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A CIDADE DE PAULINO NEVES-MA, PERIODO DE 08 A 27/07/2017

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE02065 26/07/2017 2.860,00 2.860,00 2.860,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A CIDADE DE PAULINO NEVES-MA, PERIODO DE 08 A 27/07/2017
2017NE02065 26/07/2017 2.860,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510108)
2017NL02796 26/07/2017 0,00 2.860,00 0,00
PAGAMENTO (700107)
2017OB02052 03/08/2017 0,00 0,00 2.860,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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