Voltar

NOTA DE EMPENHO 2017NE01017

Favorecido

JOSE FREDERICO G PEREIRA E OU
R$ 519,00
 

CPF/CNPJ:

41201213487

Emissão:

19/04/2017

Plano Interno:

PRVCPMMA001

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL MILITAR

Processo:

60225/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Polícia Militar do Estado

Ação:

Prevenção e Restauração da Ordem Pública

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

RUA RUI BARBOSA 1321

Municipio:

IMPERATRIZ 722 2161

Estado:

MA

CEP:

00065900

Descrição

CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A CIDADE DE IMPERATRIZ/MA NO PERIODO DE 24 A 26/03/2017 PARA PARTICIPAR DA FORMA-TURA DO CURSO DE SOLDADO 2017

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE01017 19/04/2017 519,00 519,00 519,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A CIDADE DE IMPERATRIZ/MA NO PERIODO DE 24 A 26/03/2017 PARA PARTICIPAR DA FORMA-TURA DO CURSO DE SOLDADO 2017
2017NE01017 19/04/2017 519,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510108)
2017NL01296 25/04/2017 0,00 519,00 0,00
PAGAMENTO (700107)
2017OB01058 25/04/2017 0,00 0,00 519,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

,