CPF/CNPJ:
33095930372
Emissão:
20/04/2017
Plano Interno:
PRVCPMMA001
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
75897/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA 04 QD.33 C/32 MAIOBAO
Municipio:
PACO DO LUMIAR
Estado:
MA
CEP:
65137000
PARA CUSTEAR DESPESAS COMDIARIAS POR TER SEGUIDO VIAJEM PARA CIDADE DE PRESIDENTE DUTRA/MA SAO DOMINGOS E SANTA FILOMENA NO PERIODO DE 24 A 28/04/17
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2017NE01094 | 20/04/2017 | 765,00 | 765,00 | 765,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMDIARIAS POR TER SEGUIDO VIAJEM PARA CIDADE DE PRESIDENTE DUTRA/MA SAO DOMINGOS E SANTA FILOMENA NO PERIODO DE 24 A 28/04/17
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2017NE01094 | 20/04/2017 | 765,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510108)
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2017NL01261 | 20/04/2017 | 0,00 | 765,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700107)
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2017OB01039 | 24/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 765,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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