Voltar

NOTA DE EMPENHO 2017NE01011

Favorecido

ANTONIO CARLOS SODRE
R$ 2.941,00
 

CPF/CNPJ:

28886097387

Emissão:

19/04/2017

Plano Interno:

PRVCPMMA001

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL MILITAR

Processo:

68942/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Polícia Militar do Estado

Ação:

Prevenção e Restauração da Ordem Pública

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

RUA C, QD.07, CASA 39 - MARANHAO NOVO

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65360000

Descrição

CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS POR TERSEGUIDO VIAGEM A CIDADE -DE IMPERATRIZ-MA NO PERIODO DE 04/04 A 20/04/2017 PARA REALIZAR INTRUCOES -DAS UTCS

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE01011 19/04/2017 2.941,00 2.941,00 2.941,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS POR TERSEGUIDO VIAGEM A CIDADE -DE IMPERATRIZ-MA NO PERIODO DE 04/04 A 20/04/2017 PARA REALIZAR INTRUCOES -DAS UTCS
2017NE01011 19/04/2017 2.941,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510108)
2017NL01297 25/04/2017 0,00 2.941,00 0,00
PAGAMENTO (700107)
2017OB01059 25/04/2017 0,00 0,00 2.941,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

,