CPF/CNPJ:
28383150300
Emissão:
17/11/2017
Plano Interno:
ADMGESTPMMA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
271986/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA ITAPARICA BLOCO R APTO 101 COND TROP
Municipio:
SO LUIS
Estado:
MA
CEP:
00065000
CUSTEAR DESPESAS COM DIA-RIAS POR VIAGEM A CIDADE DE PRESIDENTE DUTRA E BARRA DO CORDA NO PERIODO DE24/07 A 27/07, 02/08 A04/08, 06/08 A 09/08, 16/08 A 18/08, 23/08 A 25/08, 30/08 A 01/09 E 08/09/17
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2017NE03751 | 17/11/2017 | 3.633,00 | 0,00 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM DIA-RIAS POR VIAGEM A CIDADE DE PRESIDENTE DUTRA E BARRA DO CORDA NO PERIODO DE24/07 A 27/07, 02/08 A04/08, 06/08 A 09/08, 16/08 A 18/08, 23/08 A 25/08, 30/08 A 01/09 E 08/09/17
|
2017NE03751 | 17/11/2017 | 3.633,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA NE N. 3751,DE-VIDO TER EXCEDIDO O LIMI-TE DE DIARIAS
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2017NE04137 | 30/11/2017 | -3.633,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515108)
|
2017NL05111 | 17/11/2017 | 0,00 | -3.633,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510108)
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2017NL04894 | 22/11/2017 | 0,00 | 3.633,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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