CPF/CNPJ:
05114362000127
Emissão:
28/03/2017
Plano Interno:
ADMGESTPMMA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
10338/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
AGUA SANITARIA LIQUIDA, COM HIPOCLORITO DE SODIO, PARA ROMVER MANCHAS SABAO PO, EMBALAGEM DE 500 GRAMAS COPO DESCARTAVEL DE POLIETILENO, PARA AGUA, 180 ML
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2017NE00767 | 28/03/2017 | 504.999,94 | 504.999,94 | 504.999,94 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: AGUA SANITARIA LIQUIDA, COM HIPOCLORITO DE SODIO, PARA ROMVER MANCHAS SABAO PO, EMBALAGEM DE 500 GRAMAS COPO DESCARTAVEL DE POLIETILENO, PARA AGUA, 180 ML
|
2017NE00767 | 28/03/2017 | 504.999,94 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL01018 | 07/04/2017 | 0,00 | 4.059,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL01018 | 07/04/2017 | 0,00 | 2.859,36 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL01018 | 07/04/2017 | 0,00 | 43.725,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL01018 | 07/04/2017 | 0,00 | 6.014,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL01019 | 07/04/2017 | 0,00 | 8.091,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL01019 | 07/04/2017 | 0,00 | 15.240,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL01019 | 07/04/2017 | 0,00 | 15.300,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL01019 | 07/04/2017 | 0,00 | 28.565,76 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL01020 | 07/04/2017 | 0,00 | 17.355,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL01020 | 07/04/2017 | 0,00 | 3.030,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL01020 | 07/04/2017 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL01020 | 07/04/2017 | 0,00 | 3.420,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL01021 | 07/04/2017 | 0,00 | 1.477,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL01021 | 07/04/2017 | 0,00 | 7.029,60 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL01021 | 07/04/2017 | 0,00 | 16.128,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL01021 | 07/04/2017 | 0,00 | 4.697,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL01022 | 07/04/2017 | 0,00 | 3.420,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL01022 | 07/04/2017 | 0,00 | 4.072,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL01022 | 07/04/2017 | 0,00 | 4.275,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL01022 | 07/04/2017 | 0,00 | 2.572,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL01023 | 07/04/2017 | 0,00 | 987,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL01023 | 07/04/2017 | 0,00 | 1.935,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL01023 | 07/04/2017 | 0,00 | 1.824,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL01023 | 07/04/2017 | 0,00 | 2.167,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL01024 | 07/04/2017 | 0,00 | 1.512,80 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL01024 | 07/04/2017 | 0,00 | 3.325,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL01024 | 07/04/2017 | 0,00 | 6.915,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL01024 | 07/04/2017 | 0,00 | 4.940,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL01025 | 07/04/2017 | 0,00 | 8.310,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL01025 | 07/04/2017 | 0,00 | 3.864,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL01025 | 07/04/2017 | 0,00 | 8.359,68 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL01025 | 07/04/2017 | 0,00 | 280,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL01026 | 07/04/2017 | 0,00 | 1.408,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL01026 | 07/04/2017 | 0,00 | 5.952,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL01026 | 07/04/2017 | 0,00 | 6.820,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL01026 | 07/04/2017 | 0,00 | 8.060,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL01027 | 07/04/2017 | 0,00 | 7.068,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL01027 | 07/04/2017 | 0,00 | 7.441,24 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL01027 | 07/04/2017 | 0,00 | 228.000,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL01027 | 07/04/2017 | 0,00 | 1.130,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL01028 | 07/04/2017 | 0,00 | 869,50 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00870 | 11/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00890 | 11/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 100.999,94 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01625 | 21/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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