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NOTA DE EMPENHO 2017NE00767

Favorecido

J L DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA
R$ 504.999,94
 

CPF/CNPJ:

05114362000127

Emissão:

28/03/2017

Plano Interno:

ADMGESTPMMA

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

MATERIAL DE CONSUMO

Processo:

10338/2017

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Polícia Militar do Estado

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

AGUA SANITARIA LIQUIDA, COM HIPOCLORITO DE SODIO, PARA ROMVER MANCHAS SABAO PO, EMBALAGEM DE 500 GRAMAS COPO DESCARTAVEL DE POLIETILENO, PARA AGUA, 180 ML

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00767 28/03/2017 504.999,94 504.999,94 504.999,94
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: AGUA SANITARIA LIQUIDA, COM HIPOCLORITO DE SODIO, PARA ROMVER MANCHAS SABAO PO, EMBALAGEM DE 500 GRAMAS COPO DESCARTAVEL DE POLIETILENO, PARA AGUA, 180 ML
2017NE00767 28/03/2017 504.999,94 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL01018 07/04/2017 0,00 4.059,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL01018 07/04/2017 0,00 2.859,36 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL01018 07/04/2017 0,00 43.725,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL01018 07/04/2017 0,00 6.014,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL01019 07/04/2017 0,00 8.091,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL01019 07/04/2017 0,00 15.240,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL01019 07/04/2017 0,00 15.300,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL01019 07/04/2017 0,00 28.565,76 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL01020 07/04/2017 0,00 17.355,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL01020 07/04/2017 0,00 3.030,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL01020 07/04/2017 0,00 2.500,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL01020 07/04/2017 0,00 3.420,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL01021 07/04/2017 0,00 1.477,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL01021 07/04/2017 0,00 7.029,60 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL01021 07/04/2017 0,00 16.128,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL01021 07/04/2017 0,00 4.697,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL01022 07/04/2017 0,00 3.420,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL01022 07/04/2017 0,00 4.072,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL01022 07/04/2017 0,00 4.275,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL01022 07/04/2017 0,00 2.572,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL01023 07/04/2017 0,00 987,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL01023 07/04/2017 0,00 1.935,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL01023 07/04/2017 0,00 1.824,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL01023 07/04/2017 0,00 2.167,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL01024 07/04/2017 0,00 1.512,80 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL01024 07/04/2017 0,00 3.325,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL01024 07/04/2017 0,00 6.915,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL01024 07/04/2017 0,00 4.940,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL01025 07/04/2017 0,00 8.310,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL01025 07/04/2017 0,00 3.864,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL01025 07/04/2017 0,00 8.359,68 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL01025 07/04/2017 0,00 280,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL01026 07/04/2017 0,00 1.408,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL01026 07/04/2017 0,00 5.952,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL01026 07/04/2017 0,00 6.820,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL01026 07/04/2017 0,00 8.060,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL01027 07/04/2017 0,00 7.068,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL01027 07/04/2017 0,00 7.441,24 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL01027 07/04/2017 0,00 228.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL01027 07/04/2017 0,00 1.130,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL01028 07/04/2017 0,00 869,50 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB00870 11/04/2017 0,00 0,00 400.000,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB00890 11/04/2017 0,00 0,00 100.999,94
PAGAMENTO (700214)
2017OB01625 21/06/2017 0,00 0,00 4.000,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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