Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2017NE03219
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM DIA-RIAS POR VIAGEM A CIDADE DE DOM PEDRO/MA NO PERIO-DO DE 06/11 A 25/11/2017 |
2.660,00 | 2.660,00 | 2.660,00 |
Totais: | 2.660,00 | 2.660,00 | 2.660,00 |
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