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NOTA DE EMPENHO 2017NE02121

Favorecido

NATHANA KALINA VALLE PORTO SOARES
R$ 1.197,00
 

CPF/CNPJ:

03675727378

Emissão:

31/07/2017

Plano Interno:

ADMGESTPMMA

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL MILITAR

Processo:

168318/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Polícia Militar do Estado

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

AVENIDA JERONIMO DE ALBUQUERQUE SN CALHAU

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A CIDADE DE TIMON-MA, PERIODO DE -02 A 10/07/2017

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE02121 31/07/2017 1.197,00 1.197,00 1.197,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A CIDADE DE TIMON-MA, PERIODO DE -02 A 10/07/2017
2017NE02121 31/07/2017 1.197,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510108)
2017NL02878 31/07/2017 0,00 1.197,00 0,00
PAGAMENTO (700107)
2017OB02002 31/07/2017 0,00 0,00 1.197,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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