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NOTA DE EMPENHO 2017NE04133

Favorecido

IGOR VIEIRA DE SOUSA
R$ 7.480,00
 

CPF/CNPJ:

00255819374

Emissão:

30/11/2017

Plano Interno:

MANUTENPMMA

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL MILITAR

Processo:

279392/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Polícia Militar do Estado

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

AV. JERONIMO DE ALBUQUERQUE S/N CALHAU

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

PARA CUSTEAR DESPESAS COMDIARIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM PARA A CIDADE DE TERESINA /PI NO PERIODO DE 20/11 A 09/12/2017

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE04133 30/11/2017 7.480,00 7.480,00 7.480,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMDIARIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM PARA A CIDADE DE TERESINA /PI NO PERIODO DE 20/11 A 09/12/2017
2017NE04133 30/11/2017 7.480,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510108)
2017NL05106 30/11/2017 0,00 7.480,00 0,00
PAGAMENTO (700107)
2017OB03369 26/12/2017 0,00 0,00 7.480,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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