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NOTA DE EMPENHO 2017NE00977

Favorecido

IGOR VIEIRA DE SOUSA
R$ 459,00
 

CPF/CNPJ:

00255819374

Emissão:

18/04/2017

Plano Interno:

PRVCPMMA001

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL MILITAR

Processo:

51780/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Polícia Militar do Estado

Ação:

Prevenção e Restauração da Ordem Pública

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

AV. JERONIMO DE ALBUQUERQUE S/N CALHAU

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

PARA CUSTTEAR DESPESA COMDIARIAS POR TER SEGUIDO VIAJEM PARA A CIDADE DE CODO/MA NO PERIODO DE 26 A 28/02/2017

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00977 18/04/2017 459,00 459,00 459,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA CUSTTEAR DESPESA COMDIARIAS POR TER SEGUIDO VIAJEM PARA A CIDADE DE CODO/MA NO PERIODO DE 26 A 28/02/2017
2017NE00977 18/04/2017 459,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510108)
2017NL01147 18/04/2017 0,00 459,00 0,00
PAGAMENTO (700107)
2017OB01000 19/04/2017 0,00 0,00 459,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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