CPF/CNPJ:
34274233000102
Emissão:
06/09/2017
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
254691/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
QUEROSENE PARA USO EM AERONAVE
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE02937 | 06/09/2017 | 7.950,00 | 7.926,15 | 7.926,15 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: QUEROSENE PARA USO EM AERONAVE
|
2017NE02937 | 06/09/2017 | 7.950,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: QUEROSENE PARA USO EM AERONAVE
|
2017NE04400 | 31/12/2017 | -23,85 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL12318 | 19/10/2017 | 0,00 | 4.269,15 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL12322 | 19/10/2017 | 0,00 | 3.657,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03922 | 19/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.269,15 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03925 | 19/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.657,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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