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NOTA DE EMPENHO 2017NE03464

Favorecido

T10 FAST COMERCIO DE INFORMATICA E MATERIAL MÉDICO EMPREENDIMENTOS
R$ 631,00
 

CPF/CNPJ:

21130412000116

Emissão:

11/10/2017

Plano Interno:

ADMINISTRAR

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

MATERIAL DE CONSUMO

Processo:

1170912017

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Segurança Pública

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

ANESTESICOS ARTICAINA EM TUBETES, COM VASO CONSTRUTOR, COM 50 ML, VIA INJETAVEL ANESTESICOS LIDOCAINA A 2% COM EPINEFRINA A 1:100.0, CAIXA CO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE03464 11/10/2017 631,00 631,00 631,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ANESTESICOS ARTICAINA EM TUBETES, COM VASO CONSTRUTOR, COM 50 ML, VIA INJETAVEL ANESTESICOS LIDOCAINA A 2% COM EPINEFRINA A 1:100.0, CAIXA CO
2017NE03464 11/10/2017 631,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL13023 03/11/2017 0,00 132,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL13023 03/11/2017 0,00 150,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL13023 03/11/2017 0,00 22,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL13023 03/11/2017 0,00 25,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL13024 03/11/2017 0,00 24,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL13024 03/11/2017 0,00 90,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL13024 03/11/2017 0,00 70,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL13024 03/11/2017 0,00 10,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL13025 03/11/2017 0,00 18,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL13025 03/11/2017 0,00 30,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL13025 03/11/2017 0,00 60,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB04644 26/12/2017 0,00 0,00 631,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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