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NOTA DE EMPENHO 2017NE00226

Favorecido

T10 FAST COMERCIO DE INFORMATICA E MATERIAL MÉDICO EMPREENDIMENTOS
R$ 63.086,00
 

CPF/CNPJ:

21130412000116

Emissão:

16/02/2017

Plano Interno:

ADMINISTRAR

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

MATERIAL DE CONSUMO

Processo:

236923/2016

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Segurança Pública

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

LUVA DESCARTAVEL CIRURGICA ESTERIL, EM LATEX NATURA, TAMANHO 7.0, EM PAR LUVA DESCARTAVEL CIRURGICA, NO.08 LUVA DESCARTAVEL EM LATEX, PARA PROCEDIMENTOS, TAMANHO GRANDE

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00226 16/02/2017 63.086,00 63.086,00 63.086,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: LUVA DESCARTAVEL CIRURGICA ESTERIL, EM LATEX NATURA, TAMANHO 7.0, EM PAR LUVA DESCARTAVEL CIRURGICA, NO.08 LUVA DESCARTAVEL EM LATEX, PARA PROCEDIMENTOS, TAMANHO GRANDE
2017NE00226 16/02/2017 63.086,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL02351 22/03/2017 0,00 2.880,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL02351 22/03/2017 0,00 3.240,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL02351 22/03/2017 0,00 1.680,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL02351 22/03/2017 0,00 1.600,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL02352 22/03/2017 0,00 420,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL02352 22/03/2017 0,00 60,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL02353 22/03/2017 0,00 15.120,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL02353 22/03/2017 0,00 11.160,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL02353 22/03/2017 0,00 6.720,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL02353 22/03/2017 0,00 8.400,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL02354 22/03/2017 0,00 3.780,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL02354 22/03/2017 0,00 1.350,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL02354 22/03/2017 0,00 790,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL02354 22/03/2017 0,00 340,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL02355 22/03/2017 0,00 1.896,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL02355 22/03/2017 0,00 2.800,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL02355 22/03/2017 0,00 850,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB00788 22/03/2017 0,00 0,00 63.086,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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