CPF/CNPJ:
21130412000116
Emissão:
16/02/2017
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
236923/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
LUVA DESCARTAVEL CIRURGICA ESTERIL, EM LATEX NATURA, TAMANHO 7.0, EM PAR LUVA DESCARTAVEL CIRURGICA, NO.08 LUVA DESCARTAVEL EM LATEX, PARA PROCEDIMENTOS, TAMANHO GRANDE
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2017NE00226 | 16/02/2017 | 63.086,00 | 63.086,00 | 63.086,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: LUVA DESCARTAVEL CIRURGICA ESTERIL, EM LATEX NATURA, TAMANHO 7.0, EM PAR LUVA DESCARTAVEL CIRURGICA, NO.08 LUVA DESCARTAVEL EM LATEX, PARA PROCEDIMENTOS, TAMANHO GRANDE
|
2017NE00226 | 16/02/2017 | 63.086,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL02351 | 22/03/2017 | 0,00 | 2.880,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL02351 | 22/03/2017 | 0,00 | 3.240,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL02351 | 22/03/2017 | 0,00 | 1.680,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
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2017NL02351 | 22/03/2017 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL02352 | 22/03/2017 | 0,00 | 420,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL02352 | 22/03/2017 | 0,00 | 60,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL02353 | 22/03/2017 | 0,00 | 15.120,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL02353 | 22/03/2017 | 0,00 | 11.160,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL02353 | 22/03/2017 | 0,00 | 6.720,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL02353 | 22/03/2017 | 0,00 | 8.400,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL02354 | 22/03/2017 | 0,00 | 3.780,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL02354 | 22/03/2017 | 0,00 | 1.350,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL02354 | 22/03/2017 | 0,00 | 790,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL02354 | 22/03/2017 | 0,00 | 340,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
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2017NL02355 | 22/03/2017 | 0,00 | 1.896,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
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2017NL02355 | 22/03/2017 | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
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2017NL02355 | 22/03/2017 | 0,00 | 850,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB00788 | 22/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 63.086,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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