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NOTA DE EMPENHO 2017NE00458

Favorecido

W. V. PEREIRA - ME
R$ 7.984,00
 

CPF/CNPJ:

08870731000108

Emissão:

09/03/2017

Plano Interno:

ADMINISTRAR

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

33054/2017

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Segurança Pública

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

SERVICOS DE CONFECCAO DECARIMBOS E CHAVES DETAMANHOS E FORMAS VARIA-DAS, ESPECIFICACOES ANE-XAS AO PROCESSO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00458 09/03/2017 7.984,00 7.984,00 7.984,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERVICOS DE CONFECCAO DECARIMBOS E CHAVES DETAMANHOS E FORMAS VARIA-DAS, ESPECIFICACOES ANE-XAS AO PROCESSO.
2017NE00458 09/03/2017 7.984,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL02133 20/03/2017 0,00 1.210,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL09267 23/08/2017 0,00 4.103,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL14007 21/11/2017 0,00 2.671,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB00749 20/03/2017 0,00 0,00 1.185,80
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB00750 20/03/2017 0,00 0,00 24,20
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705218)
Descrição: CANC.DA OB N.00750/2017.
2017GR00042 20/03/2017 0,00 0,00 -24,20
PAGAMENTO (700214)
2017OB00866 27/03/2017 0,00 0,00 24,20
PAGAMENTO (700214)
2017OB03111 31/08/2017 0,00 0,00 4.103,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB04631 20/12/2017 0,00 0,00 2.617,58
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB04632 20/12/2017 0,00 0,00 53,42

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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