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NOTA DE EMPENHO 2017NE02712

Favorecido

VTI SERV.COM.PROJ.MOD.E GESTAO COOP.LTDA
R$ 158.512,98
 

CPF/CNPJ:

07836401000125

Emissão:

29/08/2017

Plano Interno:

ADMINISTRAR

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

Processo:

7743/2015.

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Segurança Pública

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

RUA TIBURCIO CAVALCANTE 1573

Municipio:

FORTALEZA

Estado:

CE

CEP:

60125100

Descrição

REF.A PRESTA.DE SERVICOS DE GERENCIA.DE ATENDIMEN TO DA CENTRAL,DEZ.2014,CTN.066/*2011.(DEA).

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE02712 29/08/2017 158.512,98 158.512,98 158.512,98
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A PRESTA.DE SERVICOS DE GERENCIA.DE ATENDIMEN TO DA CENTRAL,DEZ.2014,CTN.066/*2011.(DEA).
2017NE02712 29/08/2017 158.512,98 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510119)
2017NL09690 30/08/2017 0,00 158.512,98 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017OB03270 05/09/2017 0,00 0,00 2.878,26
PAGAMENTO (700214)
2017OB03268 05/09/2017 0,00 0,00 137.117,90
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB03269 05/09/2017 0,00 0,00 9.594,21
PAGAMENTO (700258)

Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A
2017OB03271 05/09/2017 0,00 0,00 8.922,61

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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+

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