CPF/CNPJ:
07836401000125
Emissão:
29/08/2017
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Processo:
7743/2015.
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA TIBURCIO CAVALCANTE 1573
Municipio:
FORTALEZA
Estado:
CE
CEP:
60125100
REF.A PRESTA.DE SERVICOS DE GERENCIA.DE ATENDIMEN TO DA CENTRAL,DEZ.2014,CTN.066/*2011.(DEA).
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2017NE02712 | 29/08/2017 | 158.512,98 | 158.512,98 | 158.512,98 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A PRESTA.DE SERVICOS DE GERENCIA.DE ATENDIMEN TO DA CENTRAL,DEZ.2014,CTN.066/*2011.(DEA).
|
2017NE02712 | 29/08/2017 | 158.512,98 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510119)
|
2017NL09690 | 30/08/2017 | 0,00 | 158.512,98 | 0,00 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB03270 | 05/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.878,26 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03268 | 05/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 137.117,90 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB03269 | 05/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.594,21 |
PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB03271 | 05/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.922,61 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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