Voltar

NOTA DE EMPENHO 2017NE00819

Favorecido

L.SANTANA DE OLIVEIRA.
R$ 16.215,00
 

CPF/CNPJ:

07796283000179

Emissão:

10/04/2017

Plano Interno:

ADMINISTRAR

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

MATERIAL DE CONSUMO

Processo:

47436/2017

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Segurança Pública

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP DESKJET, REF. C840 N. 25, COLORIDO CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO, REFERENCIA 88, NA COR PRETA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00819 10/04/2017 16.215,00 16.215,00 16.215,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP DESKJET, REF. C840 N. 25, COLORIDO CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO, REFERENCIA 88, NA COR PRETA
2017NE00819 10/04/2017 16.215,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL07192 20/06/2017 0,00 1.715,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL07192 20/06/2017 0,00 2.485,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL07192 20/06/2017 0,00 1.645,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL07192 20/06/2017 0,00 1.645,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL07193 20/06/2017 0,00 1.645,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL07193 20/06/2017 0,00 2.610,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL07193 20/06/2017 0,00 2.695,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL07193 20/06/2017 0,00 760,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL07194 20/06/2017 0,00 1.015,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB01958 21/06/2017 0,00 0,00 16.215,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

,