CPF/CNPJ:
07052224000196
Emissão:
30/10/2017
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
2309332017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
PEDRA TIPO PEDRA DE MAO OU RACHAO PARA ATERRAMENTO CIMENTO 15 KG, NA COR CINZA, TIPO ARGAMASSA AC II CIMENTO SACO COM 15 KG, NA COR CINZA, TIPO ARGAMASSA (COLANTE
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2017NE03641 | 30/10/2017 | 29.447,00 | 29.447,00 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PEDRA TIPO PEDRA DE MAO OU RACHAO PARA ATERRAMENTO CIMENTO 15 KG, NA COR CINZA, TIPO ARGAMASSA AC II CIMENTO SACO COM 15 KG, NA COR CINZA, TIPO ARGAMASSA (COLANTE
|
2017NE03641 | 30/10/2017 | 29.447,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL14266 | 29/11/2017 | 0,00 | 2.880,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL14266 | 29/11/2017 | 0,00 | 2.502,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL14266 | 29/11/2017 | 0,00 | 560,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL14266 | 29/11/2017 | 0,00 | 273,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL14267 | 29/11/2017 | 0,00 | 182,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL14267 | 29/11/2017 | 0,00 | 975,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL14267 | 29/11/2017 | 0,00 | 2.080,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL14267 | 29/11/2017 | 0,00 | 1.534,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL14268 | 29/11/2017 | 0,00 | 30,55 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL14268 | 29/11/2017 | 0,00 | 162,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL14268 | 29/11/2017 | 0,00 | 37,70 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL14268 | 29/11/2017 | 0,00 | 3.185,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL14269 | 29/11/2017 | 0,00 | 1.216,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL14269 | 29/11/2017 | 0,00 | 5.801,25 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL14269 | 29/11/2017 | 0,00 | 8.027,50 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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