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NOTA DE EMPENHO 2017NE00068

Favorecido

ATRIOS COMERCIO SERV E MANUTENCAO LTDA
R$ 2.870,00
 

CPF/CNPJ:

06253312000193

Emissão:

02/02/2017

Plano Interno:

ADMINISTRAR

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

Processo:

1641/2017.

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Segurança Pública

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

REF.A SERVICOS DE MANUTE NCAO PREV.CORRETI.NO GRU PO GERADOR HEON HEIMER_CIOPS,20.11 A 19.12.2016,CTN.125/2013,NF.896(DEA).

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00068 02/02/2017 2.870,00 2.870,00 2.870,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A SERVICOS DE MANUTE NCAO PREV.CORRETI.NO GRU PO GERADOR HEON HEIMER_CIOPS,20.11 A 19.12.2016,CTN.125/2013,NF.896(DEA).
2017NE00068 02/02/2017 2.870,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510119)
2017NL00062 02/02/2017 0,00 2.870,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB00038 03/02/2017 0,00 0,00 2.726,50
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB00039 03/02/2017 0,00 0,00 143,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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