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NOTA DE EMPENHO 2017NE00097

Favorecido

MAXTEC SERV. GERAIS E MANUT. INDUSTRIAL_LTDA.
R$ 95.067,19
 

CPF/CNPJ:

05899350000155

Emissão:

03/02/2017

Plano Interno:

ADMINISTRAR

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

Processo:

4816/17

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Segurança Pública

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADM. E MANUTENCAO PREDIAL E INSTALACAO FISICA E MOBILIARIAS DA SSPMA, CT44/13SSPMA, NF5348, DEZ/16__PROC.4816/17

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00097 03/02/2017 95.067,19 95.067,19 95.067,19
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADM. E MANUTENCAO PREDIAL E INSTALACAO FISICA E MOBILIARIAS DA SSPMA, CT44/13SSPMA, NF5348, DEZ/16__PROC.4816/17
2017NE00097 03/02/2017 95.067,19 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510119)
2017NL00108 03/02/2017 0,00 95.067,19 0,00
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB00156 08/02/2017 0,00 0,00 10.457,39
PAGAMENTO (700214)
2017OB00155 08/02/2017 0,00 0,00 78.905,77
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB00158 08/02/2017 0,00 0,00 4.753,36
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017OB00316 20/02/2017 0,00 0,00 950,67

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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