CPF/CNPJ:
05899350000155
Emissão:
03/02/2017
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Processo:
4816/17
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADM. E MANUTENCAO PREDIAL E INSTALACAO FISICA E MOBILIARIAS DA SSPMA, CT44/13SSPMA, NF5348, DEZ/16__PROC.4816/17
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE00097 | 03/02/2017 | 95.067,19 | 95.067,19 | 95.067,19 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADM. E MANUTENCAO PREDIAL E INSTALACAO FISICA E MOBILIARIAS DA SSPMA, CT44/13SSPMA, NF5348, DEZ/16__PROC.4816/17
|
2017NE00097 | 03/02/2017 | 95.067,19 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510119)
|
2017NL00108 | 03/02/2017 | 0,00 | 95.067,19 | 0,00 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00156 | 08/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.457,39 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00155 | 08/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 78.905,77 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00158 | 08/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.753,36 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00316 | 20/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 950,67 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,