CPF/CNPJ:
05121169000113
Emissão:
16/08/2017
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Processo:
143031/2014.
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF.AO REAJUSTE NO PERIO DO DE MAI.A DEZ.13,PRES TACAO DE SERVICOS(DEA).
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE02331 | 16/08/2017 | 428.142,08 | 428.142,08 | 428.142,08 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.AO REAJUSTE NO PERIO DO DE MAI.A DEZ.13,PRES TACAO DE SERVICOS(DEA).
|
2017NE02331 | 16/08/2017 | 428.142,08 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510119)
|
2017NL09065 | 16/08/2017 | 0,00 | 428.142,08 | 0,00 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB02655 | 18/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 20.550,82 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB02654 | 18/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 47.095,63 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02652 | 18/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 319.179,93 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02653 | 18/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 21.407,10 |
PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB02656 | 18/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 19.908,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,