CPF/CNPJ:
51999200659
Emissão:
14/03/2017
Plano Interno:
LOCAIMOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
6332/17-SEGEP
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Unidade Gestora:
Encargos Administrativos
Ação:
Encargos com Locação de Imóveis
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RESIDENCIAL DO FAROL N.10 EDF FLOR DO VALE APAT 1501
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65077450
VALOR REFERENTE A DESPESACOM ALUGUEL DE IMOVEL MESMAR. E ABR.2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE00119 | 14/03/2017 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESACOM ALUGUEL DE IMOVEL MESMAR. E ABR.2017
|
2017NE00119 | 14/03/2017 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL00166 | 20/03/2017 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL00282 | 18/04/2017 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00170 | 21/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 37.119,36 |
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00253 | 31/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 12.880,64 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00300 | 19/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 37.119,36 |
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00329 | 24/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 12.880,64 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,