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NOTA DE EMPENHO 2017NE00451

Favorecido

MARIA DA CONCEICAO PAULA SOUSA
R$ 5.090,50
 

CPF/CNPJ:

48952303334

Emissão:

17/08/2017

Plano Interno:

LOCAIMOV

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Processo:

77798/17-SEGEP

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado

Unidade Gestora:

Encargos Administrativos

Ação:

Encargos com Locação de Imóveis

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

RUA DA ALEGRIA, 105 - CENTRO

Municipio:

CAPINZAL DO NORTE

Estado:

MA

CEP:

65735000

Descrição

VALOR REFERENTE A DESPESACOM ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO RUA DA ALEGRIA, 105CENTRO - CAPINZAL DO NORTE/MA. PERIODO: 13.08 A 31.08.17

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00451 17/08/2017 5.090,50 5.090,50 3.983,87
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESACOM ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO RUA DA ALEGRIA, 105CENTRO - CAPINZAL DO NORTE/MA. PERIODO: 13.08 A 31.08.17
2017NE00451 17/08/2017 5.090,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2017NL00724 31/08/2017 0,00 663,98 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2017NL00769 14/09/2017 0,00 1.106,63 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2017NL00848 05/10/2017 0,00 1.106,63 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2017NL01052 28/11/2017 0,00 1.106,63 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2017NL01198 14/12/2017 0,00 1.106,63 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB00754 31/08/2017 0,00 0,00 663,98
PAGAMENTO (700214)
2017OB00788 15/09/2017 0,00 0,00 1.106,63
PAGAMENTO (700214)
2017OB00864 06/10/2017 0,00 0,00 1.106,63
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: CANCELAMENTO DE PAGAMENTO
2017GR00025 11/10/2017 0,00 0,00 -1.106,63
PAGAMENTO (700214)
2017OB00937 07/11/2017 0,00 0,00 1.106,63
PAGAMENTO (700214)
2017OB01050 27/12/2017 0,00 0,00 1.106,63

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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