Voltar

NOTA DE EMPENHO 2017NE00071

Favorecido

PROGNUM INFORMATICA S.A
R$ 30.198,80
 

CPF/CNPJ:

36153963000172

Emissão:

17/03/2017

Plano Interno:

GESTAO

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

050596/2017

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado

Unidade Gestora:

Empresa Maranhense de Administração de Recurs

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Descrição

EMPENHO POR ESTIMATIVA DAPROGNUM SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS E LICENCA DE USO PARA OS MESES DEFEVEREIRO,MARCOE ABRIL/17

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00071 17/03/2017 18.200,00 30.198,80 30.198,80
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO POR ESTIMATIVA DAPROGNUM SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS E LICENCA DE USO PARA OS MESES DEFEVEREIRO,MARCOE ABRIL/17
2017NE00071 17/03/2017 18.200,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE.0071/2017 PARA PAGAMENTO DOS PERIODODE 16/05 A 15/06,16/06 A 15/07 E 16/07 A 15/08/17
2017NE00163 13/06/2017 18.200,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: REF.CANCELAMENTO SALDO DANE.071/2017 PROGNUM
2017NE00323 08/11/2017 -6.200,76 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO SALDO DE EMPENHO PROGNUM INFORMATICA
2017NE00455 31/12/2017 -0,44 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515110)
2017NL00821 17/03/2017 0,00 -6.039,72 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515110)
2017NL01524 17/03/2017 0,00 -0,44 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL00216 21/03/2017 0,00 6.039,96 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL00425 10/05/2017 0,00 6.039,92 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL00480 22/05/2017 0,00 6.039,92 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL00597 14/06/2017 0,00 6.039,72 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL00820 10/08/2017 0,00 6.039,72 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL00828 10/08/2017 0,00 6.039,72 0,00
PAGAMENTO (700212)

Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL
2017OB00166 21/03/2017 0,00 0,00 42,12
PAGAMENTO (700212)

Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL
2017OB00167 21/03/2017 0,00 0,00 13,58
PAGAMENTO (700214)
2017OB00164 21/03/2017 0,00 0,00 5.133,97
PAGAMENTO (700214)
2017OB00165 21/03/2017 0,00 0,00 850,25
PAGAMENTO (700212)

Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL
2017OB00279 12/05/2017 0,00 0,00 42,12
PAGAMENTO (700212)

Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL
2017OB00280 12/05/2017 0,00 0,00 13,58
PAGAMENTO (700214)
2017OB00278 12/05/2017 0,00 0,00 850,25
PAGAMENTO (700214)
2017OB00283 12/05/2017 0,00 0,00 5.133,77
PAGAMENTO (700212)

Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL
2017OB00358 23/05/2017 0,00 0,00 13,58
PAGAMENTO (700212)

Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL
2017OB00359 23/05/2017 0,00 0,00 42,12
PAGAMENTO (700214)
2017OB00356 23/05/2017 0,00 0,00 5.133,77
PAGAMENTO (700214)
2017OB00357 23/05/2017 0,00 0,00 850,25
PAGAMENTO (700212)

Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL
2017OB00454 19/06/2017 0,00 0,00 42,12
PAGAMENTO (700212)

Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL
2017OB00455 19/06/2017 0,00 0,00 13,58
PAGAMENTO (700214)
2017OB00448 19/06/2017 0,00 0,00 5.133,77
PAGAMENTO (700214)
2017OB00449 19/06/2017 0,00 0,00 850,25
PAGAMENTO (700212)

Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL
2017OB00621 11/08/2017 0,00 0,00 13,58
PAGAMENTO (700212)

Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL
2017OB00622 11/08/2017 0,00 0,00 42,12
PAGAMENTO (700214)
2017OB00619 11/08/2017 0,00 0,00 5.133,77
PAGAMENTO (700214)
2017OB00620 11/08/2017 0,00 0,00 850,25

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

,