CPF/CNPJ:
00000000512419
Emissão:
17/03/2017
Plano Interno:
GESTAO
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
Processo:
050758/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Unidade Gestora:
Empresa Maranhense de Administração de Recurs
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
EMPENHO POR ESTIMATIVA REF.RECOLHIMENTO DARF PASEPPARA OS MESES FEVEREIRO, MARCO E ABRIL/2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE00068 | 17/03/2017 | 670,00 | 1.491,94 | 1.491,94 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO POR ESTIMATIVA REF.RECOLHIMENTO DARF PASEPPARA OS MESES FEVEREIRO, MARCO E ABRIL/2017
|
2017NE00068 | 17/03/2017 | 670,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REF.NF.0068 PARA PAGAMENTO RECOLHIMENTO DARF PASEP DOS MESES DE ABRIL,MAIO E JUNHO/2017.
|
2017NE00126 | 15/05/2017 | 625,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REF.REFORCO DA NE0068/2017 RECOLHIMENTO DARF PASEP PARA PAGAMENTOS DOS MESES JULHO,AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO EDEZEMBRO/2017
|
2017NE00192 | 17/07/2017 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REF.CANCELAMENTO SALDO DANE.0068/2017 DARF PASEP
|
2017NE00320 | 08/11/2017 | -1.303,06 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510214)
|
2017NL00196 | 17/03/2017 | 0,00 | 216,71 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510214)
|
2017NL00332 | 19/04/2017 | 0,00 | 375,69 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510214)
|
2017NL00457 | 16/05/2017 | 0,00 | 207,11 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510214)
|
2017NL00593 | 13/06/2017 | 0,00 | 264,42 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510214)
|
2017NL00735 | 18/07/2017 | 0,00 | 249,06 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510214)
|
2017NL00864 | 22/08/2017 | 0,00 | 178,95 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00162 | 20/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 216,71 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00248 | 19/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 375,69 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00340 | 16/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 207,11 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00445 | 19/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 264,42 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00535 | 18/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 249,06 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00638 | 22/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 178,95 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,